مراجعة ضوابط الرقابة الداخلية: الالتزام والممارسات التشغيلية والمالية

Internal Control Review : Compliance, Operational and Financial Practices

لمحة عن البرنامج

تعتبر الرقابة الداخلية من الموضوعات المثيرة للاهتمام في البيئات المؤسسية كونها تمثل جزء من نظام الحوكمة والمخاطر والامتثال الذي يعتمد على تلك الضوابط.

ولا تقتصر نظم الرقابة الداخلية على الأنشطة المالية والمحاسبية فقط بل تمتد لتشمل كافة الوحدات التنظيمية في الهيكل التنظيمي.

وفي دولة الكويت صدر القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية بتاريخ 21 فبراير 2010، كما صدرت لائحته التنفيذية بموجب القرار رقم 72 لسنة 2015 بتاريخ 9 نوفمبر 2015 والتي تناولت فيه الرقابة الداخلية في الكتاب الخامس عشر– حوكمة الشركات. وقد ألزم القانون ولائحته التنفيذية المشار اليها الشركات المدرجة في البورصة والأشخاص المرخص لهم التقيد بتعليمات الرقابة الداخلية.

أهداف البرنامج

سيتمكن المشاركون في نهاية هذا البرنامج من:

  • تعريف نظام الحوكمة والمخاطر والالتزام.
  • تحديد الأدوات الرقابية الملائمة للمخاطر المحددة.
  • تطبيق الفصل في المهام وأدوات الرقابة الداخلية.
  • حماية نظم تكنولوجيا المعلومات ومراكز البيانات.
  • تصميم وضوع أدوات الرقابة المالية.

المرشحون لهذا البرنامج

  • المحاسبين.
  • موظفي الالتزام.
  • موظفي تكنولوجيا المعلومات.
  • كافة الموظفين

التفاصيل الخاصة بالبرنامج

عدد الأيام : يومان
تاريخ البرنامج : 13 – 14 مايو 2018
موعد البرنامج : 5.00 مساءً – 9.00 مساءً
لغة البرنامج التدريبي : اللغة العربية
مكان الانعقاد : قاعة تدريبية مجهزة بأحد فنادق 5 نجوم

للاستفسار

الاتصال بنا على هاتف 1887799 داخلي : 334
أو إرسال فاكس على 22942651
أو إرسال بريد إلكتروني على sq@bakertillykuwait.com